岗位职责:
1、建立健全公司内部审计检查制度,完善内部审计工作标准和工作流程;
2、对公司经营管理以及效能情况进行监督、检查与评价;
3、编制内部审计工作底稿,起草内部审计报告,提出内部审计意见、管理建议以及对部分风险的改进建议;
4、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;
5、检查监督公司资产管理、财务制度执行情况;
6、对接上级单位相关部门对本公司风险管理,审计监察等相关事项的处理;
7、处理上级领导所安排的其他事项。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,财务或审计相关专业,具有中级会计师、内部审计师资格证书者优先;
2、三年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,医药行业相关从业经验优先考虑;
3、具有全面的财务专业知识、较强的财务分析能力和较高的账务处理能力及财务管理实操经验;
4、具有良好的沟通协调、分析判断及执行能力;
5、具有优秀的职业道德和职业操守,主动、认真、敬业的工作态度和细致、严谨的工作作风。