职责描述:
1、健全和完善公司内部审计体系与流程,规范内审工作,提高内审效率和效果;
2、拟定内审计划,并组织开展内审工作,完成工作底稿和内审报告,针对审计发现提出整改建议,并督促相关部门整改;
3、组织开展合规评估、反洗钱分类管理自评估等专项工作,并完成相关报告;
4、协助、配合外部审计工作;
5、完成主管交办的其他日常稽核相关工作。
任职要求:
1、具有良好的职业操守,坚持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责;
2、重点院校会计审计、金融、信息技术等相关专业本科或以上学历,熟悉监管法律法规;
3、具有5年以上基金公司稽核审计工作经验或有会计师事务所从业经验且从事过金融企业审计;
4、工作认真细致,具有良好的计划组织能力、合作协调能力、人际沟通能力和文字表达能力;
5、能够使用英文顺畅沟通,具有基金从业资格,具有CPA、CIA、FRM、CFA等证书者优先考虑。